| Agosto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-09-2015 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Agosto | | | pesos | 6.911.112 | | | | | | |  | | |
| 06-08-2015 | Resolución LT N° 030/2015 | Publicación de manuscrito científico | 06-08-2015 | 06-08-2015 | dólar | 1.519,00 | Natural Products Chemistry & Research Journal | | | | | |  | | |
| 21-08-2015 | 2015093930 | Factura Afecta Electrónica Nro 1287053 Proveedor Rut: 0764961307 Arriendo De Televia Fin. Fondos Rodrigo Medel (Vehiculo) Clvt48 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 5.159 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | | | | 764961307 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087740 | Factura Afecta Electrónica Nro 2542773 Proveedor Rut: 0967115908 Reposicion Llave Dañada | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 7.140 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088242 | Factura Afecta Nro 4743 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 9.710 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089942 | Factura Afecta Electrónica Nro 2521983 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 12.641 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096899 | Factura Afecta Electrónica Nro 2566544 Proveedor Rut: 0967115908 Cancela Fact.N° 2566544 Manantial S.A. Financia Esc. De Postgra | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 12.641 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090878 | Doc.Pago #15022139 Rut:096972300k Cancela Cuenta De Tag Fin. Adjunto | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 13.740 | Soc.Conces.Autop.Vespucio Sur S.A. | | | | 096972300k | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089763 | Factura Afecta Electrónica Nro 8514246 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Bolsas De Basura Fin. Aseo Y Limpieza | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 14.556 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091811 | Honorarios Boleta : 675, De Carrillo De La Torre Juan | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 15.000 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015092997 | Honorarios Boleta : 93, De Espinoza Arenas Alicia Beatriz | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 15.000 | Espinoza Arenas Alicia Beatriz | | | | 150001889 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093006 | Factura Afecta Nro 5002 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sikaplex Fin. Mantencion | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 15.400 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089764 | Factura Afecta Electrónica Nro 2516547 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador De Agua Fin. Decanato | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 15.896 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089762 | Factura Afecta Electrónica Nro 3247 Proveedor Rut: 0816989000 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peei Quimic H. Rios | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 16.352 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087738 | Factura Afecta Nro 4797 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Infraestructura Lab. Docentes | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 17.040 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093584 | Factura Afecta Electrónica Nro 1722533 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 17.558 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091972 | Doc.Pago #15022139 Rut:096972300k Cancela Cuenta De Tag Fin. Adjunto /Doc.Pago #15022534 Rut:096972300k Csncela Cuenta De Tag | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 19.310 | Soc.Conces.Autop.Vespucio Sur S.A. | | | | 096972300k | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088239 | Doc.Pago #15021124 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correos | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 21.000 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091971 | Factura Afecta Electrónica Nro 258351 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos S. Copaja | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 21.765 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093931 | Factura Afecta Electrónica Nro 31358 Proveedor Rut: 0771014305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Excelencia Academica | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 23.312 | Comercial Y Asesora Internacional Sagu Ltda | | | | 771014305 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090466 | Factura Afecta Nro 321 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Fin. Pre Grado | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 23.467 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090871 | Factura Afecta Nro 4973 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura Lab. Docencia | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 26.370 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094102 | Factura Afecta Electrónica Nro 125 Proveedor Rut: 0761576070 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez B (Materia | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 29.036 | Asesorias Y Comercializadora Leonardo Guzman Martinez E.I.R.L. | | | | 761576070 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093011 | Factura Afecta Nro 4864 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 29.100 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096848 | Factura Afecta Electrónica Nro 97855 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 29.750 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097897 | Factura Afecta Electrónica Nro 340939 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguiel Allende (Material De Labor | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 30.464 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087733 | Factura Afecta Nro 4811 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Tinetas Revestimiento Fin. Infraestructura | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 30.940 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093933 | Factura Afecta Electrónica Nro 8549744 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Calzado Fin. Vestuario | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 34.436 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087735 | Factura Afecta Electrónica Nro 1520485 Proveedor Rut: 0968061100 Equipo De Emergencia Step 6 W Fin. Mantencion | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 37.691 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093505 | Factura Afecta Nro 154953 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitian Gonzalez B (Material Laborato | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 37.799 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097966 | Factura Afecta Nro 4041 Proveedor Rut: 0126530560 Financia O.C.A Finanzas Arriendo Fotocopiadora.- | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 39.270 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097965 | Factura Afecta Nro 1595 Proveedor Rut: 0122347192 Financia Dpto.De Matematicas, Mantencion Equipo De Aire Acondicionado.- | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 41.650 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092626 | Factura Afecta Electrónica Nro 2556993 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca/Factura Afecta Electrónica Nro | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 45.095 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093003 | Factura Afecta Nro 6741 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 45.886 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097521 | Factura Exenta Electrónica Nro 37157 Proveedor Rut: 0965569308 Cancela Factura Exenta N° 37157 Sodexo O/C N° 5434-144-Cm15 Finan | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 47.362 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 965569308 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090864 | Factura Afecta Nro 4878 Proveedor Rut: 0762573598 Comppra De Materiales Fin. Infraestructura | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 47.960 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092755 | Honorarios Boleta : 16, De Rodriguez Gonzalez Javier Andres | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 50.000 | Rodriguez Gonzalez Javier Andres | | | | 153868808 | | | | |
| 06-08-2015 | 2015089297 | Factura Afecta Electrónica Nro 17849 Proveedor Rut: 0966323000 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Extension | 06-08-2015 | 06-08-2015 | pesos | 50.764 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087734 | Factura Afecta Nro 50072 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Biologia | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 50.950 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 21-08-2015 | 2015094050 | Factura Afecta Nro 533535 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Agua Y Arriendo Dispensador)/Fac | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 52.717 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092563 | Factura Afecta Electrónica Nro 1557247 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Labora | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 52.752 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095220 | Factura Afecta Electrónica Nro 4804 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitian Gonzalez Billault ( | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 55.065 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089645 | Factura Afecta Electrónica Nro 109032 Proveedor Rut: 0968283006 Kit De Citofono Audio Fin. Ciencias Ecologicas | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 56.073 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093007 | Factura Afecta Electrónica Nro 311 Proveedor Rut: 0763921727 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos S. Copaja | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 57.382 | Educacion, Ciencia Y Tecnologia Spa | | | | 763921727 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087729 | Factura Afecta Electrónica Nro 337058 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Paifac N Julieta Orla | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 58.310 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097514 | Factura Afecta Nro 6755 Proveedor Rut: 0066969908 Cancela Fact N°6755 Financia Biblioteca | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 59.369 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096853 | Factura Afecta Electrónica Nro 8905 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marecelo Baeza (Material Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 59.679 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088244 | Doc.Pago #15021163 Rut:0966783508 Compra De Mouse Fin. Decanato | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 62.318 | Comercial Technosystems Chile Limitada | | | | 966783508 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089914 | Factura Afecta Nro 4024 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 65.450 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088706 | Doc.Pago #15021411 Rut:0089510864 Cri 1415923 Reintegro Saldo Prov. Fondos Desaduanaje Dr. Rodrigo Vasquez | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 66.984 | Vasquez Salfate Rodrigo Alfonso | | | | 89510864 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093073 | Honorarios Boleta : 677, De Carrillo De La Torre Juan | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 70.000 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093929 | Factura Afecta Electrónica Nro 60 Proveedor Rut: 0763355845 Analisis Frx Fin. Cem | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 70.250 | Smartlab Spa | | | | 763355845 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092651 | Factura Afecta Electrónica Nro 90532 Proveedor Rut: 077311000k Compra De Papel Fotocopias Fin. Biologia | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 70.682 | Bailey Limitada | | | | 077311000k | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093597 | Factura Afecta Nro 50295 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura Lab. Docencia | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 71.080 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097624 | Factura Afecta Nro 2397 Proveedor Rut: 0769155805 Cancela Fact 2397, Fulltenis Ltda ,Financia Asuntos Estudiantiles.- | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 72.000 | Full Tenis Ltda. | | | | 769155805 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087746 | Factura Afecta Nro 154823 Proveedor Rut: 0787629105 /Factura Afecta Nro 154637 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fonda | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 72.671 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088240 | Factura Afecta Nro 319 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 74.250 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087739 | Factura Afecta Electrónica Nro 25944 Proveedor Rut: 0775648708 Servicio De Reparacion De Impresora Fin. Decanato | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 74.260 | Impresion Y Documentacion Digital Ltda. | | | | 775648708 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095258 | Factura Afecta Electrónica Nro 63 Proveedor Rut: 0763355845 Cancela Factura N° 63 Financia C.E.M. | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 74.333 | Smartlab Spa | | | | 763355845 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096852 | Factura Afecta Electrónica Nro 605 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr. Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 75.958 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015094048 | Factura Afecta Electrónica Nro 90236 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 77.886 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087693 | Factura Afecta Electrónica Nro 146 Proveedor Rut: 0761834169 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez B (Camara D | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 77.945 | Neon Creative Labware Sa | | | | 761834169 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097962 | Factura Afecta Nro 8709 Proveedor Rut: 0057401524 Financia Escuela De Postgrado Ecuadernacion De Tesis.- | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093008 | Factura Afecta Nro 50294 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Planchas De Zinc Fin. Mantencion | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 81.500 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094101 | Factura Afecta Electrónica Nro 97384 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 83.955 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090464 | Factura Afecta Nro 8691 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093013 | Factura Afecta Electrónica Nro 1556805 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 87.213 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087905 | Factura Afecta Electrónica Nro 8482771 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 87.997 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093844 | Factura Afecta Electrónica Nro 1535984 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material De Laborator | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 88.210 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093827 | Factura Afecta Electrónica Nro 1541967 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Material De Laborator | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 93.448 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095146 | Factura Afecta Electrónica Nro 58 Proveedor Rut: 0763355845 Analisis Frx Fin. Cem | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 93.668 | Smartlab Spa | | | | 763355845 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089920 | Factura Afecta Electrónica Nro 8501383 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Piso Cubre Alfombra Vidrio Templado | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 94.826 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097509 | Factura Afecta Nro 752 Proveedor Rut: 004464794k Cancela Fact/N° 752 Luis Jofre, Financia Dpto.De Biologia | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 95.200 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 26-08-2015 | 2015095585 | Factura Afecta Electrónica Nro 7724 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | 26-08-2015 | 26-08-2015 | pesos | 96.009 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095157 | Factura Afecta Nro 1335 Proveedor Rut: 0099731974 Cancela Factura N°1335, Financia Infraestructura | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 97.580 | Danilo Moreno Candia | | | | 99731974 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089941 | Factura Afecta Electrónica Nro 6029957 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Cd, Dvd Y Pañuelos Fin. Microscopio Confocal | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 98.784 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087728 | Factura Afecta Electrónica Nro 235 Proveedor Rut: 0763921727 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 99.151 | Educacion, Ciencia Y Tecnologia Spa | | | | 763921727 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096847 | Factura Afecta Electrónica Nro 591 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr. Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 99.817 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091667 | Honorarios Boleta : 676, De Carrillo De La Torre Juan | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 100.000 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093506 | Honorarios Boleta : 678, De Carrillo De La Torre Juan | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 100.000 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093843 | Factura Afecta Electrónica Nro 1535999 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 100.931 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091944 | Factura Afecta Electrónica Nro 8534488 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 102.126 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092550 | Factura Afecta Electrónica Nro 1557877 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laborator | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 102.380 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090469 | Factura Afecta Electrónica Nro 62803 Proveedor Rut: 0966977108 Contenedor Amarillo Fin. Biologia | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 104.339 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088238 | Factura Afecta Nro 8688 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 104.720 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096898 | Factura Afecta Electrónica Nro 8570274 Proveedor Rut: 0965569405 Cancela Fact/N°8570274 Prisa Depot Financia: Dpto. De Matematic | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 105.044 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093928 | Factura Afecta Electrónica Nro 49853 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Excelencia Academica | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 105.910 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015094047 | Factura Afecta Electrónica Nro 97331 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Materia | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 107.100 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093604 | Factura Afecta Electrónica Nro 8535553 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Y Toner Fin. Cem | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 107.607 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093598 | Factura Afecta Nro 24652 Proveedor Rut: 0781647101 Servicio De Mantencion Sistema Hplc Fin. Quimica | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 108.138 | Instituto Iadet Spa | | | | 781647101 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097973 | Factura Afecta Nro 24705 Proveedor Rut: 0781647101 Financia: Fondos Propios Prof.Sylvia Copaja,Material De Laboratorio.- | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 108.142 | Instituto Iadet Spa | | | | 781647101 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089644 | Factura Afecta Electrónica Nro 8530435 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 108.571 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093599 | Factura Afecta Electrónica Nro 8550841 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 109.255 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091668 | Honorarios Boleta : 674, De Carrillo De La Torre Juan | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 110.000 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097972 | Factura Afecta Nro 8160 Proveedor Rut: 0767303203 Financia Decanato,Compra De Toner | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 110.194 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097623 | Factura Afecta Nro 8216 Proveedor Rut: 0767303203 Cancela Fact/8216, Comercializadora Andres Pinto Financia: Secreteria De Estud | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 110.908 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093012 | Factura Afecta Nro 8084 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 111.741 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088230 | Factura Afecta Electrónica Nro 1536150 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Labora | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 112.910 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 06-08-2015 | 2015089298 | Factura Afecta Electrónica Nro 108791 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Tarjeta De Proximidad Fin. Ecologia | 06-08-2015 | 06-08-2015 | pesos | 113.050 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089943 | Factura Afecta Electrónica Nro 109240 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Tarjetas De Control Acceso Fin. Ecologia | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 113.050 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092497 | Factura Afecta Electrónica Nro 261709 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 113.211 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097510 | Factura Afecta Nro 6750 Proveedor Rut: 0066969908 Cancela Fact./ N° 6750 Luis Araya,Financia Dpto. De Quimica.- | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 113.348 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087731 | Factura Afecta Electrónica Nro 18881 Proveedor Rut: 096709790k Compra De Micropipeta Fin. Biologia | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 114.900 | Cientec Instrumentos Científicos S. A. | | | | 096709790k | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087759 | Honorarios Boleta : 480, De Jofre Jopia Rene Luis | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 114.999 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 04464794k | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094095 | Factura Afecta Nro 481 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 115.311 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090532 | Factura Afecta Nro 814 Proveedor Rut: 0132876843 Impresos Fin. Oca | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 115.430 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090479 | Honorarios Boleta : 483, De Jofre Jopia Rene Luis | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 116.500 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 04464794k | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087730 | Factura Afecta Electrónica Nro 8511123 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Biologia | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 116.509 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 06-08-2015 | 2015089296 | Factura Afecta Electrónica Nro 8498746 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 06-08-2015 | 06-08-2015 | pesos | 116.753 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096976 | Honorarios Boleta : 484, De Jofre Jopia Rene Luis | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 116.820 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 04464794k | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093004 | Factura Afecta Nro 130 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma De Neurociencias Fin. Extension | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 117.000 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 10-08-2015 | 2015089961 | Factura Afecta Electrónica Nro 577 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 10-08-2015 | 10-08-2015 | pesos | 117.144 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093504 | Factura Afecta Nro 19330 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian González (Material De Laborato | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 117.215 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088350 | Honorarios Boleta : 481, De Jofre Jopia Rene Luis | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 117.499 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 04464794k | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093010 | Factura Afecta Nro 8702 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 117.810 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090933 | Honorarios Boleta : 482, De Jofre Jopia Rene Luis | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 118.000 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 04464794k | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090465 | Factura Afecta Nro 6748 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Ciencias Ambientales | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 118.893 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090877 | Factura Afecta Nro 59 Proveedor Rut: 0763719340 Sanitizacion Limpieza Y Eliminacion De Fecas En Lab. De Biologia | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096849 | Factura Afecta Electrónica Nro 8771 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 119.357 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096861 | Factura Afecta Electrónica Nro 8792 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material De Laboratorio) | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 119.357 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 04-08-2015 | 2015088241 | Factura Afecta Nro 3834 Proveedor Rut: 0761900668 Compra De Libros Fin. Oca | 04-08-2015 | 04-08-2015 | pesos | 121.380 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094094 | Factura Afecta Nro 478 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 121.380 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092495 | Factura Afecta Electrónica Nro 592 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Labolrator | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 123.522 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094103 | Factura Afecta Electrónica Nro 97729 Proveedor Rut: 0781967904 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez B (Papel Foto | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 124.355 | Tecnoimagen Ltda | | | | 781967904 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090876 | Factura Afecta Nro 3835 Proveedor Rut: 0761900668 Encuadernacion De Libros Fin. Oca | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 125.545 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097518 | Factura Afecta Electrónica Nro 8800 Proveedor Rut: 0784364305 Cancela Fact.N°8800 Financia Proy. Paifac 2015 Prof. Alejandra Gon | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 126.140 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091924 | Factura Afecta Electrónica Nro 49272 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin V. Vargas Quimica | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 126.140 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093015 | Factura Afecta Electrónica Nro 8549675 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 126.973 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096977 | Factura Afecta Nro 753 Proveedor Rut: 004464794k Cancelafactura N° 753 Rene Jofre, Financia: Mantencion | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 128.520 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097517 | Factura Afecta Nro 754 Proveedor Rut: 004464794k Cancela Fact N° 754 Financia Biologia Del Conocer.- | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 129.115 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092652 | Factura Afecta Electrónica Nro 4845 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Cable Utp Fin. Redes Y Telefonia | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 129.710 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096897 | Factura Afecta Electrónica Nro 5122 Proveedor Rut: 083311400k Cancela Fact/N° 5122 Elpa S.A.O/C N°323, Financia Infraestructura | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 130.022 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090867 | Factura Afecta Electrónica Nro 4515 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Articulos Electricos Fin. Redes De Computacion | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 130.286 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092496 | Factura Afecta Electrónica Nro 73 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 130.900 | Diego Sans Servicios Spa. | | | | 763201465 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095221 | Factura Afecta Nro 240486 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez Billault (Material D | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 131.614 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 29-08-2015 | 2015097971 | Factura Afecta Nro 1655 Proveedor Rut: 0762934701 Financia Dpto. De Ciencias Ecologicas Orden De Compra Oc N°5434-346-Cm15 | 29-08-2015 | 29-08-2015 | pesos | 133.196 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093934 | Factura Afecta Electrónica Nro 19955 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 134.425 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091372 | Doc.Pago #15022317 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Cuenta Las Balsas | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 153.000 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093605 | Doc.Pago #15022965 Rut:0966599200 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Pre Grado | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 157.573 | Biomerieux Chile S.A. | | | | 966599200 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093606 | Factura Afecta Electrónica Nro 24531089 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Servicios Basicos | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 179.258 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090870 | Factura Afecta Nro 31072015 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Nro 4027 Proveedor Rut: | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 199.713 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 14-08-2015 | 2015091923 | Factura Afecta Nro 4034 Proveedor Rut: 0126530560 /Factura Afecta Nro 4027 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora M | 14-08-2015 | 14-08-2015 | pesos | 199.713 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093594 | Factura Afecta Nro 4040 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica/Factura Afecta Nro 4036 Proveedor Rut: 0 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 202.300 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 18-08-2015 | 2015092627 | Factura Afecta Electrónica Nro 14061693 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Elecricidad Casino Fin. Servicios Basicos | 18-08-2015 | 18-08-2015 | pesos | 204.529 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089835 | Doc.Pago #15021718 Rut:0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Fin. Servicios Basicos | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 214.350 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088705 | Doc.Pago #15021409 Rut:0048495877 Cri 1415922 Reintegro Saldo Prov. Fondos Desaduanaje Dr. Guillermo Gonzalez | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 238.961 | Gonzalez Moraga Guillermo Antonio Albert | | | | 48495877 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091671 | Doc.Pago #15022401 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Casino Fin. Servicios Basicos | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 266.567 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093579 | Doc.Pago #15023318 Rut:096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Servicios Basicos | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 323.488 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 20-08-2015 | 2015093762 | Doc.Pago #15023435 Rut:0957140009 Cancela Cuenta De Equipos Moviles | 20-08-2015 | 20-08-2015 | pesos | 389.141 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 06-08-2015 | 2015089294 | Factura Afecta Electrónica Nro 1546306 Proveedor Rut: 0957140009 Telefonia Local Y Privada Fin. Servicios Basicos | 06-08-2015 | 06-08-2015 | pesos | 410.821 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 26-08-2015 | 2015095931 | Doc.Pago #15024017 Rut:P500007791 Of. 64/2015 Cobertura �560,00 Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Importar Patrón Para Experime | 26-08-2015 | 26-08-2015 | pesos | 435.131 | Phytolab Gmbh & Co. Kg | | | | P500007791 | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093005 | Factura Afecta Nro 4035 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato/Factura Afecta Nro 4037 Proveedor Rut | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 481.841 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090467 | Factura Exenta Nro 44 Proveedor Rut: 0702250005 Sub Arriendo De Espacio Publicitario Fin. Imprevistos | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 500.000 | Sociedad Chilena Quimica | | | | 702250005 | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089660 | Factura Afecta Electrónica Nro 14006569 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 Fin. Servicios Basi | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 540.309 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 11-08-2015 | 2015090404 | Doc.Pago #15021931 Rut:0216280032 Reembolso De Gasto Costos De Transferencia Bancaria (Fondos Paifac) | 11-08-2015 | 11-08-2015 | pesos | 634.000 | Orlando Julieta Laura | | | | 216280032 | | | | |
| 26-08-2015 | 2015095518 | Doc.Pago #15023858 Rut:P500007371 Of. 60/2015 Cobertura Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Importacion Instru | 26-08-2015 | 26-08-2015 | pesos | 769.216 | . Rwd Life Science Co, Ltd. | | | | P500007371 | | | | |
| 26-08-2015 | 2015095609 | Doc.Pago #15023997 Rut:P500007781 Of. 65/2015 Cobertura Con Proyecto Inach Rt_13-13 Dr. Carlos Areche (Reactivo Quimico) T/C :7 | 26-08-2015 | 26-08-2015 | pesos | 1.179.276 | Ausmausco Pharma, Co. Ltd | | | | P500007781 | | | | |
| 06-08-2015 | 2015089383 | Doc.Pago #15021510 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 Fin. Servicios Basicos | 06-08-2015 | 06-08-2015 | pesos | 2.476.409 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095233 | Doc.Pago #15023856 Rut:P500007491 Of. 61/2015 Cobertura Con Fondos Antares Dr. Miguel Allende (Servicios De Secuenciacion) T/C | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 4.969.503 | Duke University Concentration | | | | P500007491 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095232 | Doc.Pago #15023860 Rut:P500004551 Of. 59/2015 Cobertura Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Servicios De Secuenciacion) T/C | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 5.161.100 | Macrogen, Inc | | | | P500004551 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091369 | Factura Afecta Electrónica Nro 14040352 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 Fin. Servicio | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 6.153.152 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 25-08-2015 | 2015095234 | Doc.Pago #15023855 Rut:P500007711 Of. 63/2015 Cobertura Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Estudio De Amplicones) T/C :707 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 11.594.800 | Molecular Research Lp | | | | P500007711 | | | | |
| 13-08-2015 | 2015091371 | Factura Afecta Electrónica Nro 14029513 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Las Palm | 13-08-2015 | 13-08-2015 | pesos | 23.374.848 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090776 | Doc.Pago #15022109 Rut:000001026k Of. 68/2015 Reem. Gastos Bancarios Por Transferencia Us$1.088,00 Proyecto Anillo Dr. Christia | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 39.578 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090774 | Doc.Pago #15022110 Rut:000001026k Of. 67/2015 Reem. Gastos Bancarios Por Transferencia Us$7.300,00 Proyecto Fondap Dr. Miguel A | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 39.578 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 24-08-2015 | 2015094362 | Doc.Pago #15023523 Rut:000001026k Reembolso Gastos Bancarios Transferencia Fondos Antares Dr. Allende.- | 24-08-2015 | 24-08-2015 | pesos | 39.930 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 21-08-2015 | 2015093824 | Doc.Pago #15023463 Rut:000001026k Of 71/2015 Reem. Gtos Brios Trans Us$ 16.400,00 A Molecular Research Lp. | 21-08-2015 | 21-08-2015 | pesos | 40.303 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 25-08-2015 | 2015094894 | Doc.Pago #15023747 Rut:000001026k Reem. Gtos Bancarios X Transf Us$1.668,00 . S/Oficio 65/2015 Proy. Inach Dr. Carlos Areche | 25-08-2015 | 25-08-2015 | pesos | 40.752 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088588 | Pago 10% Honorarios Mes De Julio 2015, Proyecto Fondef Dr. Rodrigo Vicencio | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 45.050 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097899 | Pago Cvi 53025 Por Concepto De Nitrogeno Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma. | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 68.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088595 | Pago 10% Honorarios Mes De Julio 2015, Proyecto Anillo Dr. Christian Gonzalez | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 113.968 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097627 | Doc.Pago #15024360 Rut:0000010049 Cuebtas Por Pagar A Otros Organismos (Traspaso Lissette Parra) | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 150.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097620 | Doc.Pago #15024370 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Traspaso Karen Torres) | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 150.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097626 | Doc.Pago #15024364 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Cheque Deposito Por Caja) | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 187.500 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 28-08-2015 | 2015097516 | Contabiliza Compre Interna N° 53011 Facultad De Ciencias Quíímicas Y Farmaceutica | 28-08-2015 | 28-08-2015 | pesos | 351.614 | Universidad De Chile F. Cs. Químicas | | | | | | | | |
| 03-08-2015 | 2015087839 | Doc.Pago #15021000 Rut:000001026k Of 64/2015 Pago Trans Euros 560,00 + Com. Brias, Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels. | 03-08-2015 | 03-08-2015 | pesos | 423.451 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 12-08-2015 | 2015090782 | Doc.Pago #15022108 Rut:000001026k Of. 66/2015 Transferencia Us$778,80 Proyecto Inach 07-13 Dr. Marcelo Baeza | 12-08-2015 | 12-08-2015 | pesos | 531.920 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 26-08-2015 | 2015095586 | Contabiliza Cvi 42256, Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma. | 26-08-2015 | 26-08-2015 | pesos | 1.022.100 | Universidad De Chile Facultad De Medicina | | | | | | | | |
| 07-08-2015 | 2015089624 | Doc.Pago #15021579 Rut:000001026k Of 65/2015 Trans Us$ 1.668,00 Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche. | 07-08-2015 | 07-08-2015 | pesos | 1.139.244 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088638 | Pago 10% Honorarios Mes De Julio 2015, Proyectos Generales | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 1.481.362 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088556 | Cancela Impuesto Retenciones 10% Mes De Julio 2015 | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 1.757.520 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 05-08-2015 | 2015088585 | Pago 10% Honorarios Mes De Julio 2015, Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 05-08-2015 | 05-08-2015 | pesos | 2.182.250 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 27-08-2015 | 2015096985 | Doc.Pago #15024239 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividades Proy. Corfo Dr. Guillermo Gonzalez | 27-08-2015 | 27-08-2015 | pesos | 3.173.968 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093023 | Doc.Pago #15023180 Rut:0000010049 Traspaso De Rec. Productividades De Julio A Octubre 2015 Proyecto Fondef Dr Rgo. Vicencio. | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 3.969.200 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093022 | Doc.Pago #15023184 Rut:0000010049 Trasp. Rec. Productividad De Julio A Sept 2015 Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez. | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 7.455.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093314 | Contabiliza Cvi 37793 Con Proyecto Fondef Dr Rodrigo Viencio (Drechos De Propiedad Intelectual) | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 7.558.000 | Universidad De Chile Vid | | | | | | | | |
| 19-08-2015 | 2015093019 | Doc.Pago #15023181 Rut:0000010049 Traspaso Rec, Productividad De Julio A Septiembre Del 2015 Proyecto Fondap Dr Miguel Allende. | 19-08-2015 | 19-08-2015 | pesos | 9.990.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
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